ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
令和6年度

令和4年度予算

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

会計別歳入歳出予算

※下水道事業会計を除く。

区     分 令和4年度
予算額(A)
令和3年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計 179億832万6千円 192億6007万1千円 △13億5174万5千円 △7.0%
土地取得特別会計 1万1千円 1万1千円 0円 0.0%
国民健康保険特別会計 44億8651万7千円 44億9803万1千円 △1151万4千円 △0.3%
介護保険特別会計 40億6370万4千円 41億6072万円 △9701万6千円 △2.3%
後期高齢者医療特別会計 8億4067万8千円 8億1131万8千円 2936万円 3.6%
合     計 272億9923万6千円 287億3015万1千円 △14億3091万5千円 △5.0%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分 令和4年度 令和3年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 町税 74億2238万3千円 41.5% 71億7281万3千円 37.2% 2億4957万円 3.5%
2. 地方譲与税 8159万円 0.5% 8005万円 0.4% 154万円 1.9%
3. 利子割交付金 943万4千円 0.1% 872万1千円 0.0% 71万3千円 8.2%
4. 配当割交付金 3726万1千円 0.2% 3677万4千円 0.2% 48万7千円 1.3%
5. 株式等譲渡所得割交付金 5036万2千円 0.3% 3532万4千円 0.2% 1503万8千円 42.6%
6. 法人事業税交付金 9723万7千円 0.5% 7002万6千円 0.4% 2721万1千円 38.9%
7. 地方消費税交付金 11億4900万1千円 6.4% 11億2120万2千円 5.8% 2779万9千円 2.5%

8.

環境性能割交付金

1215万円 0.1% 1119万9千円 0.1% 95万1千円 8.5%
9. 地方特例交付金 6135万円 0.3% 1億3023万9千円 0.7% △6888万9千円 △52.9%
10. 地方交付税 16億7118万3千円 9.3% 6億3327万9千円 3.3% 10億3790万4千円 163.9%
11. 交通安全対策特別交付金 556万2千円 0.0% 511万4千円 0.0% 44万8千円 8.8%
12. 分担金及び負担金 1億6716万1千円 0.9% 3億149万円 1.5% △1億3432万9千円 △44.6%
13. 使用料及び手数料 1億1662万1千円 0.7% 1億1642万9千円 0.6% 19万2千円 0.2%
14. 国庫支出金 37億2154万9千円 20.8% 31億6957万6千円 16.5% 5億5197万3千円 17.4%
15. 県支出金 14億9953万1千円 8.4% 14億7684万3千円 7.7% 2268万8千円 1.5%
16. 財産収入 1774万7千円 0.1% 2112万2千円 0.1% △337万5千円 △16.0%
17. 寄附金 360万3千円 0.0% 336万5千円 0.0% 23万8千円 7.1%
18. 繰入金 1億6975万2千円 0.9% 2億6195万8千円 1.4% △9220万6千円 △35.2%
19. 繰越金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0円 0.0%
20. 諸収入 1億2248万5千円 0.7% 1億2862万2千円 0.7% △613万7千円 △4.8%
21. 町債 14億9236万3千円 8.3% 44億7592万4千円 23.2% △29億8356万1千円 △66.7%
合     計 179億832万6千円 100.0% 192億6007万1千円 100.0% △13億5174万5千円 △7.0%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

目的別構成表

2. 目的別歳出集計表
 
区    分 令和4年度 令和3年度 対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額

 (C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 議会費 1億4886万8千円 0.8% 1億5208万8千円 0.8% △322万円 △2.1%
2. 総務費 15億8106万9千円 8.8% 24億2680万3千円 12.6% △8億4573万4千円 △34.8%
3. 民生費 77億3643万3千円 43.2% 74億2404万円 38.5% 3億1239万3千円 4.2%
4. 衛生費 17億5430万円 9.8% 14億3791万4千円 7.5% 3億1638万6千円 22.0%
5. 労働費 4833万2千円 0.3% 5250万7千円 0.3% △417万5千円 △8.0%
6. 農林業費 5540万5千円 0.3% 5633万6千円 0.3% △93万1千円 △1.7%
7. 商工費 5470万7千円 0.3% 5678万1千円 0.3% △207万4千円 △3.7%
8. 土木費 18億1792万1千円 10.2% 18億6928万3千円 9.7% △5136万2千円 △2.7%
9. 消防費 5億5726万円 3.1% 5億9887万5千円 3.1% △4161万5千円 △6.9%
10. 教育費 16億9199万8千円 9.5% 29億4968万円 15.3% △12億5768万2千円 △42.6%
11. 災害復旧費 4千円 0.0% 520万円 0.0% △519万6千円 △99.9%
12. 公債費 24億2202万9千円 13.5% 21億9056万4千円 11.4% 2億3146万5千円 10.6%
13. 予備費 4000万円 0.2% 4000万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 179億832万6千円 100.0% 192億6007万1千円 100.0% △13億5174万5千円 △7.0%

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

性質別構成表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分 令和4年度 令和3年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 人件費 28億8442万9千円 16.1% 30億3177万3千円 15.7% △1億4734万4千円 △4.9%
2. 物件費 25億8386万8千円 14.4% 21億8438万9千円 11.3% 3億9947万9千円 18.3%
3. 維持補修費 5034万7千円 0.3% 5151万7千円 0.3% △117万円 △2.3%
4. 扶助費 54億9398万9千円 30.7% 53億1901万円 27.6% 1億7497万9千円 3.3%
5. 補助費等 20億6424万1千円 11.5% 26億2524万5千円 13.6% △5億6100万4千円 △21.4%
6. 普通建設事業費 10億9101万2千円 6.1% 25億2141万7千円 13.1% △14億3040万5千円 △56.7%
7. 災害復旧事業費

4千円

0.0% 534万3千円 0.0% △533万9千円 △99.9%
8. 公債費 24億2202万9千円 13.5% 21億9056万4千円 11.4% 2億3146万5千円 10.6%
9. 積立金 1804万3千円 0.1% 934万9千円 0.1% 869万4千円 93.0%
10. 投資及び出資金 5918万8千円 0.4% 7240万6千円 0.4% △1321万8千円 △18.3%
11. 貸付金 3700万円 0.2% 3700万円 0.2% 0円 0.0%
12. 繰出金 11億6417万6千円 6.5% 11億7205万8千円 6.1% △788万2千円 △0.7%
13. 予備費 4000万円 0.2% 4000万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 179億832万6千円 100.0% 192億6007万1千円 100.0% △13億5174万5千円 △7.0%

下水道事業会計

予算の比較表

収益的収入および支出

区分 令和4年度 令和3年度 対前年度比較
予定額 (A) 予定額 (B)

増減額

(C=A-B)

増減率

(C/B)

 
下水道事業収益 13億7458万2千円 13億481万3千円 6976万9千円 5.3%
下水道事業費用 13億3539万3千円 12億8442万5千円 5096万8千円 4.0%
差       引 3918万9千円 2038万8千円 1880万1千円 ――

資本的収入および支出

区分 令和4年度 令和3年度 対前年度比較
予定額 (A) 予定額 (B)

増減額

(C=A-B)

増減率

(C/B)

 
資本的収入 5億275万8千円 6億8218万2千円 △1億7942万4千円 △26.3%
資本的支出 10億5520万5千円 12億230万6千円 △1憶4710万1千円 △12.2%
差    引 △5億5244万7千円 △5億2012万4千円 △3232万3千円 ――

関連情報

<外部リンク>