区 分 | 令和4年度 予算額(A) |
令和3年度 予算額(B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 179億832万6千円 | 192億6007万1千円 | △13億5174万5千円 | △7.0% |
土地取得特別会計 | 1万1千円 | 1万1千円 | 0円 | 0.0% |
国民健康保険特別会計 | 44億8651万7千円 | 44億9803万1千円 | △1151万4千円 | △0.3% |
介護保険特別会計 | 40億6370万4千円 | 41億6072万円 | △9701万6千円 | △2.3% |
後期高齢者医療特別会計 | 8億4067万8千円 | 8億1131万8千円 | 2936万円 | 3.6% |
合 計 | 272億9923万6千円 | 287億3015万1千円 | △14億3091万5千円 | △5.0% |
区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 町税 | 74億2238万3千円 | 41.5% | 71億7281万3千円 | 37.2% | 2億4957万円 | 3.5% |
2. | 地方譲与税 | 8159万円 | 0.5% | 8005万円 | 0.4% | 154万円 | 1.9% |
3. | 利子割交付金 | 943万4千円 | 0.1% | 872万1千円 | 0.0% | 71万3千円 | 8.2% |
4. | 配当割交付金 | 3726万1千円 | 0.2% | 3677万4千円 | 0.2% | 48万7千円 | 1.3% |
5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 5036万2千円 | 0.3% | 3532万4千円 | 0.2% | 1503万8千円 | 42.6% |
6. | 法人事業税交付金 | 9723万7千円 | 0.5% | 7002万6千円 | 0.4% | 2721万1千円 | 38.9% |
7. | 地方消費税交付金 | 11億4900万1千円 | 6.4% | 11億2120万2千円 | 5.8% | 2779万9千円 | 2.5% |
8. |
環境性能割交付金 |
1215万円 | 0.1% | 1119万9千円 | 0.1% | 95万1千円 | 8.5% |
9. | 地方特例交付金 | 6135万円 | 0.3% | 1億3023万9千円 | 0.7% | △6888万9千円 | △52.9% |
10. | 地方交付税 | 16億7118万3千円 | 9.3% | 6億3327万9千円 | 3.3% | 10億3790万4千円 | 163.9% |
11. | 交通安全対策特別交付金 | 556万2千円 | 0.0% | 511万4千円 | 0.0% | 44万8千円 | 8.8% |
12. | 分担金及び負担金 | 1億6716万1千円 | 0.9% | 3億149万円 | 1.5% | △1億3432万9千円 | △44.6% |
13. | 使用料及び手数料 | 1億1662万1千円 | 0.7% | 1億1642万9千円 | 0.6% | 19万2千円 | 0.2% |
14. | 国庫支出金 | 37億2154万9千円 | 20.8% | 31億6957万6千円 | 16.5% | 5億5197万3千円 | 17.4% |
15. | 県支出金 | 14億9953万1千円 | 8.4% | 14億7684万3千円 | 7.7% | 2268万8千円 | 1.5% |
16. | 財産収入 | 1774万7千円 | 0.1% | 2112万2千円 | 0.1% | △337万5千円 | △16.0% |
17. | 寄附金 | 360万3千円 | 0.0% | 336万5千円 | 0.0% | 23万8千円 | 7.1% |
18. | 繰入金 | 1億6975万2千円 | 0.9% | 2億6195万8千円 | 1.4% | △9220万6千円 | △35.2% |
19. | 繰越金 | 1千円 | 0.0% | 1千円 | 0.0% | 0円 | 0.0% |
20. | 諸収入 | 1億2248万5千円 | 0.7% | 1億2862万2千円 | 0.7% | △613万7千円 | △4.8% |
21. | 町債 | 14億9236万3千円 | 8.3% | 44億7592万4千円 | 23.2% | △29億8356万1千円 | △66.7% |
合 計 | 179億832万6千円 | 100.0% | 192億6007万1千円 | 100.0% | △13億5174万5千円 | △7.0% |
区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) |
構成比 |
予算額 (B) |
構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 議会費 | 1億4886万8千円 | 0.8% | 1億5208万8千円 | 0.8% | △322万円 | △2.1% |
2. | 総務費 | 15億8106万9千円 | 8.8% | 24億2680万3千円 | 12.6% | △8億4573万4千円 | △34.8% |
3. | 民生費 | 77億3643万3千円 | 43.2% | 74億2404万円 | 38.5% | 3億1239万3千円 | 4.2% |
4. | 衛生費 | 17億5430万円 | 9.8% | 14億3791万4千円 | 7.5% | 3億1638万6千円 | 22.0% |
5. | 労働費 | 4833万2千円 | 0.3% | 5250万7千円 | 0.3% | △417万5千円 | △8.0% |
6. | 農林業費 | 5540万5千円 | 0.3% | 5633万6千円 | 0.3% | △93万1千円 | △1.7% |
7. | 商工費 | 5470万7千円 | 0.3% | 5678万1千円 | 0.3% | △207万4千円 | △3.7% |
8. | 土木費 | 18億1792万1千円 | 10.2% | 18億6928万3千円 | 9.7% | △5136万2千円 | △2.7% |
9. | 消防費 | 5億5726万円 | 3.1% | 5億9887万5千円 | 3.1% | △4161万5千円 | △6.9% |
10. | 教育費 | 16億9199万8千円 | 9.5% | 29億4968万円 | 15.3% | △12億5768万2千円 | △42.6% |
11. | 災害復旧費 | 4千円 | 0.0% | 520万円 | 0.0% | △519万6千円 | △99.9% |
12. | 公債費 | 24億2202万9千円 | 13.5% | 21億9056万4千円 | 11.4% | 2億3146万5千円 | 10.6% |
13. | 予備費 | 4000万円 | 0.2% | 4000万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
合 計 | 179億832万6千円 | 100.0% | 192億6007万1千円 | 100.0% | △13億5174万5千円 | △7.0% |
区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
||
1. | 人件費 | 28億8442万9千円 | 16.1% | 30億3177万3千円 | 15.7% | △1億4734万4千円 | △4.9% |
2. | 物件費 | 25億8386万8千円 | 14.4% | 21億8438万9千円 | 11.3% | 3億9947万9千円 | 18.3% |
3. | 維持補修費 | 5034万7千円 | 0.3% | 5151万7千円 | 0.3% | △117万円 | △2.3% |
4. | 扶助費 | 54億9398万9千円 | 30.7% | 53億1901万円 | 27.6% | 1億7497万9千円 | 3.3% |
5. | 補助費等 | 20億6424万1千円 | 11.5% | 26億2524万5千円 | 13.6% | △5億6100万4千円 | △21.4% |
6. | 普通建設事業費 | 10億9101万2千円 | 6.1% | 25億2141万7千円 | 13.1% | △14億3040万5千円 | △56.7% |
7. | 災害復旧事業費 |
4千円 |
0.0% | 534万3千円 | 0.0% | △533万9千円 | △99.9% |
8. | 公債費 | 24億2202万9千円 | 13.5% | 21億9056万4千円 | 11.4% | 2億3146万5千円 | 10.6% |
9. | 積立金 | 1804万3千円 | 0.1% | 934万9千円 | 0.1% | 869万4千円 | 93.0% |
10. | 投資及び出資金 | 5918万8千円 | 0.4% | 7240万6千円 | 0.4% | △1321万8千円 | △18.3% |
11. | 貸付金 | 3700万円 | 0.2% | 3700万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
12. | 繰出金 | 11億6417万6千円 | 6.5% | 11億7205万8千円 | 6.1% | △788万2千円 | △0.7% |
13. | 予備費 | 4000万円 | 0.2% | 4000万円 | 0.2% | 0円 | 0.0% |
合 計 | 179億832万6千円 | 100.0% | 192億6007万1千円 | 100.0% | △13億5174万5千円 | △7.0% |
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度比較 | |
---|---|---|---|---|
予定額 (A) | 予定額 (B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
|
下水道事業収益 | 13億7458万2千円 | 13億481万3千円 | 6976万9千円 | 5.3% |
下水道事業費用 | 13億3539万3千円 | 12億8442万5千円 | 5096万8千円 | 4.0% |
差 引 | 3918万9千円 | 2038万8千円 | 1880万1千円 | ―― |
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 対前年度比較 | |
---|---|---|---|---|
予定額 (A) | 予定額 (B) |
増減額 (C=A-B) |
増減率 (C/B) |
|
資本的収入 | 5億275万8千円 | 6億8218万2千円 | △1億7942万4千円 | △26.3% |
資本的支出 | 10億5520万5千円 | 12億230万6千円 | △1憶4710万1千円 | △12.2% |
差 引 | △5億5244万7千円 | △5億2012万4千円 | △3232万3千円 | ―― |