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令和3年度予算

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

会計別歳入歳出予算

※下水道事業会計を除く。

区     分 令和3年度
予算額(A)
令和2年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計 192億6007万1千円 176億7588万1千円 15億8419万円 9.0%
土地取得特別会計 1万1千円 1万1千円 0円 0.0%
国民健康保険特別会計 44億9803万1千円 45億4612万6千円 △4809万5千円 △1.1%
介護保険特別会計 41億6072万円 40億2991万6千円 1億3080万4千円 3.2%
後期高齢者医療特別会計 8億1131万8千円 7億7668万8千円 3463万円 4.5%
合     計 287億3015万1千円 270億2862万2千円 17億152万9千円 6.3%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分 令和3年度 令和2年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 町税 71億7281万3千円 37.2% 73億9844万円 41.9% △2億2562万7千円 △3.0%
2. 地方譲与税 8005万円 0.4% 8459万1千円 0.5% △454万1千円 △5.4%
3. 利子割交付金 872万1千円 0.0% 936万5千円 0.0% △64万4千円 △6.9%
4. 配当割交付金 3677万4千円 0.2% 3822万5千円 0.2% △145万1千円 △3.8%
5. 株式等譲渡所得割交付金 3532万4千円 0.2% 1926万円 0.1% 1606万4千円 83.4%
6. 法人事業税交付金 7002万6千円 0.4% 8037万円 0.5% △1034万4円 △12.9%
7. 地方消費税交付金 11億2120万2千円 5.8% 11億6537万4千円 6.6% △4417万2千円 △3.8%

8.

環境性能割交付金

1119万9千円 0.1% 1125万3千円 0.1% △5万4千円 △0.5%
9. 地方特例交付金 1億3023万9千円 0.7% 4615万4千円 0.3% 8408万5千円 182.2%
10. 地方交付税 6億3327万9千円 3.3% 12億3425万円 7.0% △6億97万1千円 △48.7%
11. 交通安全対策特別交付金 511万4千円 0.0% 528万3千円 0.0% △16万9千円 △3.2%
12. 分担金及び負担金 3億149万円 1.5% 1億6755万6千円 0.9% 1億3393万4千円 79.9%
13. 使用料及び手数料 1億1642万9千円 0.6% 1億1157万2千円 0.6% 485万7千円 4.4%
14. 国庫支出金 31億6957万6千円 16.5% 32億972万5千円 18.2% △4014万9千円 △1.3%
15. 県支出金 14億7684万3千円 7.7% 14億7608万6千円 8.3% 75万7千円 0.1%
16. 財産収入 2112万2千円 0.1% 2855万5千円 0.2% △743万3千円 △26.0%
17. 寄附金 336万5千円 0.0% 140万円 0.0% 196万5千円 140.4%
18. 繰入金 2億6195万8千円 1.4% 1億4784万2千円 0.8% 1億1411万6千円 77.2%
19. 繰越金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0円 0.0%
20. 諸収入 1億2862万2千円 0.7% 1億9764万3千円 1.1% △6902万1千円 △34.9%
21. 町債 44億7592万4千円 23.2% 22億4293万6千円 12.7% 22億3298万8千円 99.6%
合     計 192億6007万1千円 100.0% 176億7588万1千円 100.0% 15億8419万円 9.0%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

目的別構成表

2. 目的別歳出集計表
 
区    分 令和3年度 令和2年度 対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額

 (C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 議会費 1億5208万8千円 0.8% 1億4508万5千円 0.8% 700万3千円 4.8%
2. 総務費 24億2680万3千円 12.6% 17億2万円 9.6% 7億2678万3千円 42.8%
3. 民生費 74億2404万円 38.5% 74億734万7千円 41.9% 1669万3千円 0.2%
4. 衛生費 14億3791万4千円 7.5% 14億6487万5千円 8.3% △2696万1千円 △1.8%
5. 労働費 5250万7千円 0.3% 4237万8千円 0.2% 1012万9千円 23.9%
6. 農林業費 5633万6千円 0.3% 1億1513万1千円 0.7% △5879万5千円 △51.1%
7. 商工費 5678万1千円 0.3% 5674万円 0.3% 4万1千円 0.1%
8. 土木費 18億6928万3千円 9.7% 17億1437万1千円 9.7% 1億5491万2千円 9.0%
9. 消防費 5億9887万5千円 3.1% 6億1626万7千円 3.5% △1739万2千円 △2.8%
10. 教育費 29億4968万円 15.3% 23億7303万5千円 13.4% 5億7664万5千円 24.3%
11. 災害復旧費 520万円 0.0% 1億1811万円 0.7% △1億1291万円 △95.6%
12. 公債費 21億9056万4千円 11.4% 18億8752万2千円 10.7% 3億304万2千円 16.1%
13. 予備費 4000万円 0.2% 3500万円 0.2% 500万円 14.3%
合     計 192億6007万1千円 100.0% 176億7588万1千円 100.0% 15億8419万円 9.0%

 

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

性質別構成表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分 令和3年度 令和2年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 人件費 30億3177万3千円 15.7% 29億3258万8千円 16.6% 9918万5千円 3.4%
2. 物件費 21億8438万9千円 11.3% 22億5833万2千円 12.8% △7394万3千円 △3.3%
3. 維持補修費 5151万7千円 0.3% 6556万円 0.4% △1404万3千円 △21.4%
4. 扶助費 53億1901万円 27.6% 53億1031万1千円 30.0% 869万9千円 0.2%
5. 補助費等 26億2524万5千円 13.6% 20億76万円 11.3% 6億2448万5千円 31.2%
6. 普通建設事業費 25億2141万7千円 13.1% 18億7750万1千円 10.6% 6億4391万6千円 34.3%
7. 災害復旧事業費

534万3千円

0.0% 1億2311万円 0.7% △1億1776万7千円 △95.7%
8. 公債費 21億9056万4千円 11.4% 18億8752万2千円 10.7% 3億304万2千円 16.1%
9. 積立金 934万9千円 0.1% 1413万1千円 0.1% △478万2千円 △33.8%
10. 投資及び出資金 7240万6千円 0.4% 0円 0.0% 7240万6千円 皆増
11. 貸付金 3700万円 0.2% 3700万円 0.2% 0円 0.0%
12. 繰出金 11億7205万8千円 6.1% 11億3406万6千円 6.4% 3799万2千円 3.4%
13. 予備費 4000万円 0.2% 3500万円 0.2% 500万円 14.3%
合     計 192億6007万1千円 100.0% 176億7588万1千円 100.0% 15億8419万円 9.0%

下水道事業会計

予算の比較表

収益的収入および支出

区分 令和3年度 令和2年度 対前年度比較
予定額 (A) 予定額 (B)

増減額

(C=A-B)

増減率

(C/B)

 
下水道事業収益 13億481万3千円 13億9979万8千円 △9498万5千円 △6.8%
下水道事業費用 12億8442万5千円 13億9933万円 △1億1490万5千円 △8.2%
差       引 2038万8千円 46万8千円 1992万円 ――

資本的収入および支出

区分 令和3年度 令和2年度 対前年度比較
予定額 (A) 予定額 (B)

増減額

(C=A-B)

増減率

(C/B)

 
資本的収入 6億8218万2千円 6億8970万4千円 △752万2千円 △1.1%
資本的支出 12億230万6千円 11億8668万6千円 1562万円 1.3%
差    引 △5億2012万4千円 △4億9698万2千円 △2314万2千円 ――

主な建設改良事業費

事業名 予定額
 
管路整備工事 4億4817万8千円
ポンプ場整備工事 1496万3千円
流域下水道建設負担金

1088万1千円

関連情報

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