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令和2年度予算

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

会計別歳入歳出予算

(注)下水道事業会計を除く。

区     分 令和2年度
予算額(A)
令和元年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計 176億7588万1千円 176億9140万4千円 △1552万3千円 △0.1%
土地取得特別会計 1万1千円 1万1千円 0円 0.0%
国民健康保険特別会計 45億4612万6千円 47億9046万5千円 △2億4433万9千円 △5.1%
介護保険特別会計 40億2991万6千円 38億4848万2千円 1億8143万4千円 4.7%
後期高齢者医療特別会計 7億7668万8千円 7億4646万6千円 3022万2千円 4.0%
合     計 270億2862万2千円 270億7682万8千円 △4820万6千円 △0.2%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分 令和2年度 令和元年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 町税 73億9844万円 41.9% 74億9665万円 42.4% △9821万円 △1.3%
2. 地方譲与税 8459万1千円 0.5% 8112万7千円 0.5% 346万4千円 4.3%
3. 利子割交付金 936万5千円 0.0% 1823万2千円 0.1% △886万7千円 △48.6%
4. 配当割交付金 3822万5千円 0.2% 4242万7千円 0.2% △420万2千円 △9.9%
5. 株式等譲渡所得割交付金 1926万円 0.1% 3505万4千円 0.2% △1579万4千円 △45.1%
6. 法人事業税交付金 8037万円 0.5% 0円 0.0% 8037万円 皆増
7. 地方消費税交付金 11億6537万4千円 6.6% 9億4079万2千円 5.3% 2億2458万2千円 23.9%

8.

環境性能割交付金

1125万3千円 0.1% 541万8千円 0.0% 583万5千円 107.7%
9. 地方特例交付金 4615万4千円 0.3% 4542万9千円 0.3% 72万5千円 1.6%
10. 地方交付税 12億3425万円 7.0% 9億8467万3千円 5.6% 2億4957万7千円 25.3%
11. 交通安全対策特別交付金 528万3千円 0.0% 588万4千円 0.0% △60万1千円 △10.2%
12. 分担金及び負担金 1億6755万6千円 0.9% 2億7154万2千円 1.5% △1億398万6千円 △38.3%
13. 使用料及び手数料 1億1157万2千円 0.6% 1億1425万2千円 0.6% △268万円 △2.3%
14. 国庫支出金 32億972万5千円 18.2% 29億9618万4千円 16.9% 2億1354万1千円 7.1%
15. 県支出金 14億7608万6千円 8.3% 12億3257万7千円 7.0% 2億4350万9千円 19.8%
16. 財産収入 2855万5千円 0.2% 836万5千円 0.1% 2019万円 241.4%
17. 寄附金 140万円 0.0% 121万円 0.0% 19万円 15.7%
18. 繰入金 1億4784万2千円 0.8% 1億9651万7千円 1.1% △4867万5千円 △24.8%
19. 繰越金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0円 0.0%
20. 諸収入 1億9764万3千円 1.1% 1億3635万6千円 0.8% 6128万7千円 44.9%
21. 町債 22億4293万6千円 12.7% 30億6221万6千円 17.3% △8億1928万円 △26.8%
  (自動車取得税交付金)廃款 0円 0.0% 1649万8千円 0.1% △1649万8千円 皆減
合     計 176億7588万1千円 100.0% 176億9140万4千円 100.0% △1552万3千円 △0.1%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

歳出構成表

 

2. 目的別歳出集計表
 
区    分 令和2年度 令和元年度 対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額

 (C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 議会費 1億4508万5千円 0.8% 1億4627万9千円 0.8% △119万4千円 △0.8%
2. 総務費 17億2万円 9.6% 18億6171万2千円 10.5% △1億6169万2千円 △8.7%
3. 民生費 74億734万7千円 41.9% 71億1188万円 40.2% 2億9546万7千円 4.2%
4. 衛生費 14億6487万5千円 8.3% 13億6933万4千円 7.8% 9554万1千円 7.0%
5. 労働費 4237万8千円 0.2% 4233万円 0.2% 4万8千円 0.1%
6. 農林業費 1億1513万1千円 0.7% 4072万4千円 0.2% 7440万7千円 182.7%
7. 商工費 5674万円 0.3% 5382万円 0.3% 292万円 5.4%
8. 土木費 17億1437万1千円 9.7% 19億490万9千円 10.8% △1億9053万8千円 △10.0%
9. 消防費 6億1626万7千円 3.5% 5億4833万7千円 3.1% 6793万円 12.4%
10. 教育費 23億7303万5千円 13.4% 18億4943万9千円 10.5% 5億2359万6千円 28.3%
11. 災害復旧費 1億1811万円 0.7% 2億5045万4千円 1.4% △1億3234万4千円 △52.8%
12. 公債費 18億8752万2千円 10.7% 24億7718万6千円 14.0% △5億8966万4千円 △23.8%
13. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 176億7588万1千円 100.0% 176億9140万4千円 100.0% △1552万3千円 △0.1%

 

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

性質別歳出構成表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分 令和2年度 令和元年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 人件費 29億3258万8千円 16.6% 29億3215万9千円 16.6% 42万9千円 0.0%
2. 物件費 22億5833万2千円 12.8% 21億3104万9千円 12.0% 1億2728万3千円 6.0%
3. 維持補修費 6556万円 0.4% 6649万8千円 0.4% △93万8千円 △1.4%
4. 扶助費 53億1031万1千円 30.0% 47億3274万7千円 26.7% 5億7756万4千円 12.2%
5. 補助費等 20億76万円 11.3% 19億4390万2千円 11.0% 5685万8千円 2.9%
6. 普通建設事業費 18億7750万1千円 10.6% 19億2236万9千円 10.9% △4486万8千円 △2.3%
7. 災害復旧事業費

1億2311万円

0.7% 2億6065万4千円 1.5% △1億3754万4千円 △52.8%
8. 公債費 18億8752万2千円 10.7% 24億7718万6千円 14.0% △5億8966万4千円 △23.8%
9. 積立金 1413万1千円 0.1% 961万9千円 0.0% 451万2千円 46.9%
10. 投資及び出資金 0円 0.0% 6469万2千円 0.4% △6469万2千円 皆減
11. 貸付金 3700万円 0.2% 3700万円 0.2% 0円 0.0%
12. 繰出金 11億3406万6千円 6.4% 10億7852万9千円 6.1% 5553万7千円 5.1%
13. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 176億7588万1千円 100.0% 176億9140万4千円 100.0% △1552万3千円 △0.1%

下水道事業会計

予算の比較表

収益的収入および支出

区分 令和2年度予定額 令和元年度予定額 比較
金額 伸び率
 
下水道事業収益 13億9979万8千円 13億5881万5千円 4098万3千円 3.0%
下水道事業費用 13億9933万円 13億5589万5千円 4343万5千円 3.2%
差       引 46万8千円 292万円 △245万2千円 ―――

資本的収入および支出

区分 令和2年度予定額 令和元年度予定額 比較
金額 伸び率
 
資本的収入 6億8970万4千円 6億7369万9千円 1600万5千円 2.4%
資本的支出 11億8668万6千円 11億8700万円 △31万4千円 △0.0%
差    引 △4億9698万2千円 △5億1330万1千円 1631万9千円 ―――

主な建設改良事業費

事業名 予定額
 
管路整備工事 3億8005万円
ポンプ場整備工事 6712万2千円
流域下水道建設負担金

3347万円

関連情報

 

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