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令和6年度

平成30年度予算

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

会計別歳入歳出予算

区     分 平成30年度
予算額(A)
平成29年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計 168億8485万7千円 182億3929万9千円 △13億5444万2千円 △7.4%
土地取得特別会計 1万1千円 1万1千円 0円 0.0%
国民健康保険特別会計 49億8407万4千円 60億6304万3千円 △10億7896万9千円 △17.8%
下水道事業特別会計 20億1593万円 19億1711万円 9882万円 5.2%
介護保険特別会計 38億4401万9千円 41億6266万5千円 △3億1864万6千円 △7.7%
後期高齢者医療特別会計 7億1767万7千円 6億7775万8千円 3991万9千円 5.9%
合     計 284億4656万8千円 310億5988万6千円 △26億1331万8千円 △8.4%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

 歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分 平成30年度 平成29年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1. 町税 78億3556万4千円 46.4% 78億1008万1千円 42.9% 2548万3千円 0.3%
2. 地方譲与税 7811万6千円 0.5% 7629万8千円 0.4% 181万8千円 2.4%
3. 利子割交付金 1859万7千円 0.1% 915万8千円 0.1% 943万9千円 103.1%
4. 配当割交付金 3714万8千円 0.2% 2808万7千円 0.2% 906万1千円 32.3%
5. 株式等譲渡所得割交付金 3541万1千円 0.2% 1917万4千円 0.1% 1623万7千円 84.7%
6. 地方消費税交付金 9億4014万9千円 5.6% 9億1511万1千円 5.0% 2503万8千円 2.7%
7. 自動車取得税交付金 2659万2千円 0.2% 2225万5千円 0.1% 433万7千円 19.5%
8. 地方特例交付金 3857万2千円 0.2% 3305万2千円 0.2% 552万円 16.7%
9. 地方交付税 9億7140万9千円 5.8% 7億3605万7千円 4.0% 2億3535万2千円 32.0%
10. 交通安全対策特別交付金 720万3千円 0.0% 748万1千円 0.0% △27万8千円 △3.7%
11. 分担金および負担金 2億9139万7千円 1.7% 3億8669万3千円 2.1% △9529万6千円 △24.6%
12. 使用料および手数料 1億1623万5千円 0.7% 1億1259万2千円 0.6% 364万3千円 3.2%
13. 国庫支出金 28億6282万6千円 17.0% 34億5620万9千円 19.0% △5億9338万3千円 △17.2%
14. 県支出金 11億9009万9千円 7.0% 11億8650万6千円 6.5% 359万3千円 0.3%
15. 財産収入 585万円 0.0% 3169万6千円 0.2% △2584万6千円 △81.5%
16. 寄附金 100万円 0.0% 90万円 0.0% 10万円 11.10%
17. 繰入金 2億109万円 1.2% 5億7099万9千円 3.1% △3億6990万9千円 △64.8%
18. 繰越金 1千円 0.0% 5億円 2.7% △4億9999万9千円 △100.0%
19. 諸収入 1億2264万2千円 0.7% 1億8394万2千円 1.0% △6130万円 △33.3%
20. 町債 21億495万6千円 12.5% 21億5300万8千円 11.8% △4805万2千円 △2.2%
合     計 168億8485万7千円 100.0% 182億3929万9千円 100.0% △13億5444万2千円 △7.4%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

 目的別歳出構成表

 

2. 目的別歳出集計表
 
区    分 平成30年度 平成29年度 対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額 (C=A-B)

増減率 (C/B)

1. 議会費 1億4853万円 0.9% 1億5343万2千円 0.9% △490万2千円 △3.2%
2. 総務費 15億5240万3千円 9.2% 17億153万7千円 9.3% △1億4913万4千円 △8.8%
3. 民生費 68億4855万6千円 40.5% 73億794万9千円 40.1% △4億5939万3千円 △6.3%
4. 衛生費 13億9881万円 8.3% 14億6115万円 8.0% △6234万円 △4.3%
5. 労働費 4406万8千円 0.3% 4257万2千円 0.2% 149万6千円 3.5%
6. 農林業費 5143万円 0.3% 6104万7千円 0.3% △961万7千円 △15.8%
7. 商工費 5556万5千円 0.3% 5676万7千円 0.3% △120万2千円 △2.1%
8. 土木費 26億3849万9千円 15.6% 36億4087万7千円 20.0% △10億237万8千円 △27.5%
9. 消防費 7億713万5千円 4.2% 6億4226万3千円 3.5% 6487万2千円 10.1%
10. 教育費 14億6655万4千円 8.7% 13億7566万円 7.5% 9089万4千円 6.6%
11. 災害復旧費 4千円 0.0% 4千円 0.0% 0円 0.0%
12. 公債費 19億3830万3千円 11.5% 17億6104万1千円 9.7% 1億7726万2千円 10.1%
13. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 168億8485万7千円 100.0% 182億3929万9千円 100.0% △13億5444万2千円 △7.4%

 

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

 目的別歳出集計表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分 平成30年度 平成29年度 対前年度比較
予算額 (A) 構成比 予算額 (B) 構成比 増減額 (C=A-B) 増減率 (C/B)
1. 人件費 29億5195万3千円 17.5% 28億7189万1千円 15.7% 8006万2千円 2.8%
2. 物件費 21億1965万円 12.6% 20億5185万8千円 11.2% 6779万2千円 3.3%
3. 維持補修費 7687万9千円 0.5% 8954万5千円 0.5% △1266万6千円 △14.1%
4. 扶助費 47億8146万7千円 28.3% 48億876万円 26.4% △2729万3千円 △0.6%
5. 補助費等 13億6865万円 8.1% 14億4337万5千円 7.9% △7472万5千円 △5.2%
6. 普通建設事業費 19億2350万7千円 11.4% 30億4675万円 16.7% △11億2324万3千円 △36.9%
7. 災害復旧事業費 4千円 0.0% 4千円 0.0% 0円 0.0%
8. 公債費 19億3830万3千円 11.5% 17億6104万1千円 9.7% 1億7726万2千円 10.1%
9. 積立金 680万1千円 0.0% 2億5180万3千円 1.4% △2億4500万2千円 △97.3%
10. 貸付金 3700万円 0.2% 4540万円 0.2% △840万円 △18.5%
11. 繰出金 16億4564万3千円 9.7% 18億3387万2千円 10.1% △1億8822万9千円 △10.3%
12. 予備費 3500万円 0.2% 3500万円 0.2% 0円 0.0%
合     計 168億8485万7千円 100.0% 182億3929万9千円 100.0% △13億5444万2千円 △7.4%

 

関連情報

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