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平成30年度予算

印刷用ページを表示する掲載日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

会計別歳入歳出予算

区     分平成30年度
予算額(A)
平成29年度
予算額(B)
増減額
(C=A-B)
増減率
(C/B)
一般会計168億8485万7千円182億3929万9千円△13億5444万2千円△7.4%
土地取得特別会計1万1千円1万1千円0円0.0%
国民健康保険特別会計49億8407万4千円60億6304万3千円△10億7896万9千円△17.8%
下水道事業特別会計20億1593万円19億1711万円9882万円5.2%
介護保険特別会計38億4401万9千円41億6266万5千円△3億1864万6千円△7.7%
後期高齢者医療特別会計7億1767万7千円6億7775万8千円3991万9千円5.9%
合     計284億4656万8千円310億5988万6千円△26億1331万8千円△8.4%

一般会計

1. 歳入

(1)歳入構成表

 歳入構成表

(2)歳入集計表

 
区     分平成30年度平成29年度対前年度比較
予算額 (A)構成比予算額 (B)構成比

増減額 

(C=A-B)

増減率

 (C/B)

1.町税78億3556万4千円46.4%78億1008万1千円42.9%2548万3千円0.3%
2.地方譲与税7811万6千円0.5%7629万8千円0.4%181万8千円2.4%
3.利子割交付金1859万7千円0.1%915万8千円0.1%943万9千円103.1%
4.配当割交付金3714万8千円0.2%2808万7千円0.2%906万1千円32.3%
5.株式等譲渡所得割交付金3541万1千円0.2%1917万4千円0.1%1623万7千円84.7%
6.地方消費税交付金9億4014万9千円5.6%9億1511万1千円5.0%2503万8千円2.7%
7.自動車取得税交付金2659万2千円0.2%2225万5千円0.1%433万7千円19.5%
8.地方特例交付金3857万2千円0.2%3305万2千円0.2%552万円16.7%
9.地方交付税9億7140万9千円5.8%7億3605万7千円4.0%2億3535万2千円32.0%
10.交通安全対策特別交付金720万3千円0.0%748万1千円0.0%△27万8千円△3.7%
11.分担金および負担金2億9139万7千円1.7%3億8669万3千円2.1%△9529万6千円△24.6%
12.使用料および手数料1億1623万5千円0.7%1億1259万2千円0.6%364万3千円3.2%
13.国庫支出金28億6282万6千円17.0%34億5620万9千円19.0%△5億9338万3千円△17.2%
14.県支出金11億9009万9千円7.0%11億8650万6千円6.5%359万3千円0.3%
15.財産収入585万円0.0%3169万6千円0.2%△2584万6千円△81.5%
16.寄附金100万円0.0%90万円0.0%10万円11.10%
17.繰入金2億109万円1.2%5億7099万9千円3.1%△3億6990万9千円△64.8%
18.繰越金1千円0.0%5億円2.7%△4億9999万9千円△100.0%
19.諸収入1億2264万2千円0.7%1億8394万2千円1.0%△6130万円△33.3%
20.町債21億495万6千円12.5%21億5300万8千円11.8%△4805万2千円△2.2%
合     計168億8485万7千円100.0%182億3929万9千円100.0%△13億5444万2千円△7.4%

 

2. 歳出

(1)目的別

1. 目的別歳出構成表

 目的別歳出構成表

 

2. 目的別歳出集計表
 
区    分平成30年度平成29年度対前年度比較

予算額 (A)

構成比

予算額 (B)

構成比

増減額 (C=A-B)

増減率 (C/B)

1.議会費1億4853万円0.9%1億5343万2千円0.9%△490万2千円△3.2%
2.総務費15億5240万3千円9.2%17億153万7千円9.3%△1億4913万4千円△8.8%
3.民生費68億4855万6千円40.5%73億794万9千円40.1%△4億5939万3千円△6.3%
4.衛生費13億9881万円8.3%14億6115万円8.0%△6234万円△4.3%
5.労働費4406万8千円0.3%4257万2千円0.2%149万6千円3.5%
6.農林業費5143万円0.3%6104万7千円0.3%△961万7千円△15.8%
7.商工費5556万5千円0.3%5676万7千円0.3%△120万2千円△2.1%
8.土木費26億3849万9千円15.6%36億4087万7千円20.0%△10億237万8千円△27.5%
9.消防費7億713万5千円4.2%6億4226万3千円3.5%6487万2千円10.1%
10.教育費14億6655万4千円8.7%13億7566万円7.5%9089万4千円6.6%
11.災害復旧費4千円0.0%4千円0.0%0円0.0%
12.公債費19億3830万3千円11.5%17億6104万1千円9.7%1億7726万2千円10.1%
13.予備費3500万円0.2%3500万円0.2%0円0.0%
合     計168億8485万7千円100.0%182億3929万9千円100.0%△13億5444万2千円△7.4%

 

(2)性質別

1. 性質別歳出構成表 

 目的別歳出集計表

2. 性質別歳出集計表
 
区    分平成30年度平成29年度対前年度比較
予算額 (A)構成比予算額 (B)構成比増減額 (C=A-B)増減率 (C/B)
1.人件費29億5195万3千円17.5%28億7189万1千円15.7%8006万2千円2.8%
2.物件費21億1965万円12.6%20億5185万8千円11.2%6779万2千円3.3%
3.維持補修費7687万9千円0.5%8954万5千円0.5%△1266万6千円△14.1%
4.扶助費47億8146万7千円28.3%48億876万円26.4%△2729万3千円△0.6%
5.補助費等13億6865万円8.1%14億4337万5千円7.9%△7472万5千円△5.2%
6.普通建設事業費19億2350万7千円11.4%30億4675万円16.7%△11億2324万3千円△36.9%
7.災害復旧事業費4千円0.0%4千円0.0%0円0.0%
8.公債費19億3830万3千円11.5%17億6104万1千円9.7%1億7726万2千円10.1%
9.積立金680万1千円0.0%2億5180万3千円1.4%△2億4500万2千円△97.3%
10.貸付金3700万円0.2%4540万円0.2%△840万円△18.5%
11.繰出金16億4564万3千円9.7%18億3387万2千円10.1%△1億8822万9千円△10.3%
12.予備費3500万円0.2%3500万円0.2%0円0.0%
合     計168億8485万7千円100.0%182億3929万9千円100.0%△13億5444万2千円△7.4%

 

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